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※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^
1. 에러 발생 T-CODE :
2. SAP 에레 메세지 전체 Text :
3. 상황적인 설명 :
현업팀에서 아래와 같이 전표처리를 하려고 문의가 왔네요.
FB05에서 구매처 미지급금과 고객 미수금을 바로 반제전기하려고 하려고.
맨 아래 에러메시지가 뜬다고 문의왔는데 이런 분개가 정상적인 분개인가요?
제 생각엔 각각 따로 구매처 송장전표를 만들고, 고객의 미수금 미결항목을 불러서 반제처리해야는거 아닌가요?
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