답변완료 답변 1건의 답변이 등록 되었습니다. F110 에러 문의드립니다
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※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^
1. 에러 발생 T-CODE : F110
2. SAP 에레 메세지 전체 Text :
Bank details XX does not have an account number
Customer/vendor does not have any allowed bank details
No permitted payment method exists
3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )
F110 으로 Parameter 설정 후 지급하였으나 특정 Vendor 오류로 인해 새로운 Parameter를 생성하여 오류 난 Vendor에 대해서만 새로 지급을 하고자 하였는데 오류가 발생했습니다.
어떻게 지급을 할 수 있을까요?
해당 AP는 Foreign Bank Transfer 입니다
아니면 F110을 사용하지 않고, 해당 건에 대한 것만 일일이 Manual Posting 으로 Open item clearing 해도 될까요?
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